送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-11 12:57

你好 
借;预付账款    贷;银行存款 
借;固定资产  贷;应付账款——暂估

vicky 追问

2019-01-11 13:11

下月收到发票又怎么做帐?

邹老师 解答

2019-01-11 13:21

你好 
借;应付账款——暂估  贷;固定资产 
借;固定资产   贷;预付 账款

vicky 追问

2019-01-11 13:34

谢谢

邹老师 解答

2019-01-11 13:49

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产 贷;应付账款——暂估
2019-01-11 12:57:14
暂估入账 借:原材料-暂估 贷:银行存款
2019-01-11 13:35:43
货到未付款,票没有到,借原材料贷应付账款 货到已付款,票没有到,借原材料贷银行存款。 货没有到已付款,票没有到,借预付账款贷银行存款。 货没有到已付款,票已经到,借预付账款贷银行存款。 货到没付款,票已经到,借原材料应交税费应交增值税贷应付账款。
2021-09-29 14:30:48
可以先按这个合同价格先做固定资产,后续取得发票没有差贴后面,有就冲掉按发票做,
2019-09-10 17:54:36
你好,是的,是先计入预付账款。
2020-01-07 14:18:58
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