9月份认证的一张进项发票在九月份申报增值税的时候忘记申报这一张进项了,在12月份申报增值税的时候还能把9月份的这一张加上吗,由于9月份的这一张没有申报导致现在的留底税额根账目上的增值税余额不相等,这种情况应该如何调整
flower
于2019-01-11 10:06 发布 725次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-11 10:07
你好 你9月份认证了吗
相关问题讨论

你好 你9月份认证了吗
2019-01-11 10:07:51

如,你的科目余额表的未交增值税是否与实际未交的对上,如果以前都交清的情况下,实际未交就是你增值税申报表的未交数
2019-04-29 10:12:29

您好
在勾选平台勾选后确认签名 然后填附表二 自动带入主表在主表留抵
2019-11-10 23:11:45

您好!是的。可以自动读入了。
抵扣不完的他也是自动留底
2018-09-05 15:15:54

同学这个增值税申报表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
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