送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-11 07:01

您好,只能计入费用处理了

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相关问题讨论
您好,只能计入费用处理了
2019-01-11 07:01:28
你好,这个是正确的
2017-04-10 21:24:55
您好!你管理费用写在借方负数表示,第二个分录
2017-05-25 14:29:14
你好!可以的。可以这样做。
2017-08-15 11:22:45
一、付款时 借:管理费用 820 贷 :银行存款 820 二、抵税时 借:应交税费 -应交增值税-减免税款820 贷:营业外收入——减免税费 820 三、需要一起结转到”应交税费——未交增值税“科目中
2017-06-05 20:33:31
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