我们帮客户代卖货物,收他8000,付给他7000,赚1000,那我们两家要怎么开票呢
Minny
于2025-09-26 09:49 发布 4次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-09-26 09:51
供应商 直接开发票给客户
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你好,提前收款,借银行存款,贷预收账款。
然后开票确认收入,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-08-11 11:22:08

你好,借:应收账款8000贷:主营业务收入 应交税费~销项
2016-12-10 13:55:34

你好; 你之前开票给了客户。 那么现在退货 你开红字发票给他们。 然后你去红冲收入和成本 ; 同时产生的费用这部分你因为从退款扣除了。 你肯定要开票给对方的; 你们收取啥费用 ?
2021-12-10 14:33:01

你好 你是代收款 吧 收款时借银行存款贷其他应付款 返款做相反的分录
2019-08-12 14:04:16

同学你好
你们购进做
借库存商品
贷银行存款
卖出去
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
2020-12-26 10:21:10
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Minny 追问
2025-09-26 09:54