九月份的发票可以做到十月份账里吗?

周会计
于2019-01-10 21:16 发布 2387次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-10 21:17
你好,最好是做到及时入账
偶尔跨月也是难免的
相关问题讨论
同学,你好
嗯嗯,可以的
2023-11-13 12:04:27
根据《增值税专用发票使用规定》的规定,如果9月份开具的专用发票红冲后,重新开具十二月份的发票,不能放在九月份的入账中。因为,根据《增值税专用发票使用规定》规定,开具发票后,不得改变、红冲、作废,所以九月份的发票已经作废,不能放在入账中。
拓展知识:
《增值税专用发票使用规定》规定,发票必须保存完整,不得擅自涂改、篡改,也不得擅自红冲、作废,以免影响发票的真实性,影响税收管理。因此,对开具发票的企业,应当严格遵守《增值税专用发票使用规定》的规定,妥善保管发票,以免造成不必要的损失。
2023-03-02 14:57:10
您好
请问抵扣有没有单独做一笔分录
2024-01-14 12:17:27
计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资
发放 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2016-11-08 15:29:28
可以的,可以这么做的。
2022-04-14 12:21:06
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周会计 追问
2019-01-10 21:20
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2019-01-10 21:26