结算单是九月份的,发票是十月份的。是十月份收入,十一月份开呗?

明
于2018-10-22 20:51 发布 1736次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-10-22 20:55
老师,急
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老师,急
2018-10-22 20:55:22
根据《增值税专用发票使用规定》的规定,如果9月份开具的专用发票红冲后,重新开具十二月份的发票,不能放在九月份的入账中。因为,根据《增值税专用发票使用规定》规定,开具发票后,不得改变、红冲、作废,所以九月份的发票已经作废,不能放在入账中。
拓展知识:
《增值税专用发票使用规定》规定,发票必须保存完整,不得擅自涂改、篡改,也不得擅自红冲、作废,以免影响发票的真实性,影响税收管理。因此,对开具发票的企业,应当严格遵守《增值税专用发票使用规定》的规定,妥善保管发票,以免造成不必要的损失。
2023-03-02 14:57:10
同学你好
这个就看你们公司应出勤天数是多少
2022-06-15 15:39:35
你好,你还有其他的销售额吗?正数收入加上这个负数,销售收入一块申报。
2022-02-10 17:04:45
您好
请问抵扣有没有单独做一笔分录
2024-01-14 12:17:27
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