老师,你好,我想问预收账款和应收账款是怎么对冲
俊秀的酸奶
于2019-01-10 16:05 发布 3288次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-01-10 16:07
两种处理方式:
1、明细账按往来单位设置,当明细科目余额为贷方时,做为应收账款在资产负债表中反映,当明细科目为贷方时,做为预收账款在资产负债表中反映
2、分别按业务需要在应收账款和预收账款里都设置该单位明细,月末做对冲分录,使余额在应该呆的科目里
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两种处理方式:
1、明细账按往来单位设置,当明细科目余额为贷方时,做为应收账款在资产负债表中反映,当明细科目为贷方时,做为预收账款在资产负债表中反映
2、分别按业务需要在应收账款和预收账款里都设置该单位明细,月末做对冲分录,使余额在应该呆的科目里
2019-01-10 16:07:20

同学你好,建议对预收账款和应收账款,按客户设置辅助核算项目,就可以了。
2021-04-11 22:19:55

你好,这个是不同的业务(一个是销售,一个是购进),不得对冲的
2019-12-09 10:49:12

你好同学
这个你先预设一下这些科目,然后借:未分配利润 贷:预收账款
这样的,预付是相反的,这样再转就好了
2019-11-14 14:30:04

同学你好,这个不需要附件;
2021-10-18 15:31:23
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