请问老师,认证后的发票如何做分录,认证之后报所属期增值税的时候抵扣了又如何做分录
盛夏光年
于2019-01-10 11:49 发布 747次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-01-10 11:50
借:成本或费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
相关问题讨论

借:成本或费用
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2019-01-10 11:50:18

您好!计入待认证进项税额 科目
后期认证了从待认证进项税额转入进项税额科目
2016-12-27 10:37:08

借管理费用
应交税费,待认证
贷银行存款
认证之后,
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
2022-01-10 16:08:16

你好,待认证进项税额转入抵扣时
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2019-05-29 15:19:47

你好,红冲的发票需要进项转出,之前怎么做的
2018-10-19 10:27:14
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盛夏光年 追问
2019-01-10 11:52
小惑老师 解答
2019-01-10 11:56