送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-08 22:02

你好,购入,借:库存商品等  应交税费——应增(进)贷:银行存款
销项,借:银行存款等  贷:主营业务入等  应交税费——应增(销)

飞翔的秋秋 追问

2020-01-09 09:41

我们是先付款给供应商,后期才会收到发票,所以认证是在付款都的几个月内

立红老师 解答

2020-01-09 09:47

你好,收到发票进再进行认证,先付款时做预付账款核算。

飞翔的秋秋 追问

2020-01-09 10:07

付款时是借预付账款,贷银行存款             材料入库时借工程施工,贷应付账款暂估价                                                         收到发票,是先把前面的暂估冲掉,再借工程施工,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款                                   最后冲前期预付账款,借应付账款,贷预付账款

立红老师 解答

2020-01-09 10:24

你好,如果第一笔业务我们是用预付账款科目记账的,已后的业务也用预付账款,不用应付账款

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相关问题讨论
你好,借管理费用应交税费,待认证在银行存。
2021-11-08 16:38:10
借:固定资产--房屋 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 可以一次性抵扣进项税额。
2019-10-09 10:51:41
你好 上个月分录 咋写的 ?
2020-06-06 14:50:55
你好,购入,借:库存商品等 应交税费——应增(进)贷:银行存款 销项,借:银行存款等 贷:主营业务入等 应交税费——应增(销)
2020-01-08 22:02:55
你好 上月进项票已认证抵扣,借;管理费用等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;其他应付款 次月才报销,借;其他应付款,贷;银行存款
2019-08-06 22:13:25
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