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答疑何老师

职称注册会计师

2019-01-10 16:59

要看从哪里开始有差额了

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要看从哪里开始有差额了
2019-01-10 16:59:32
你好,那也就是说你的销售数也不对啦,那只能冲回销售成本还有生产成本.
2019-09-03 16:20:08
同学你好 1、用红字制做凭证:冲回原暂估入库凭证数据: 2、再按发票金额入库做: 借:原材料-**材料 贷:(相应科目) 3、处理后就不存在由此造成的材料成本差额了。
2023-03-30 10:08:37
您好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是: 1、上月暂估成本: 借:原材料 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:原材料 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2020-03-24 18:40:20
您好,根据这两个公式,可以用到所有的
2020-04-21 11:55:25
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