送心意

玲老师

职称会计师

2019-01-09 17:19

借:应付职工薪酬---年终奖(此数额是年终奖总额)  
贷:应交税金---应交个人所得税  
现金(实付现金数)  
月末结转如下, 
借:成本或管理费用  
贷:应付职工薪酬(此数额是年终奖总额),  
交税时作 
借:应交税金---应交个人所得税  
贷:银行存款

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相关问题讨论
您好,借生产费用贷应付职工薪酬-社保 借应付职工薪酬-社保其他应收款或其他应付款--社保贷银行存款
2020-06-20 22:38:01
你好,冲销多计提的 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整等科目
2020-03-18 21:35:34
你好,计提时,借管理费用143368,贷应付职工薪酬--工资143368,
2019-01-31 17:11:56
您好,对的。
2017-08-07 12:47:30
这个提成费也是需要和工资一样计提和发放。
2022-04-10 10:18:32
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