送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-09 16:54

你好,建造师挂靠在我们公司,我们给建造师发工资,计提,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-09 16:55

如果是做成本呢

庄老师 解答

2019-01-09 16:58

你好,按上面的分录做

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-09 17:02

老师,如何新建账套啊?

庄老师 解答

2019-01-09 17:05

你好,这个是另外一个问题,另外提问

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你好,建造师挂靠在我们公司,我们给建造师发工资,计提,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,发放时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款
2019-01-09 16:54:23
你好,按正常的计提发放工资做分录就可以了,
2019-01-09 23:10:48
直接将单位承担的那个社保放到你的相关的费用,借管理费用正常,就是按照计提和发放处理。
2021-04-14 22:24:23
没有发放只做计提的分录就可以
2019-10-18 16:16:55
你好,可以的,不过这样有风险,缴交时,借其他应收款--代缴社保费,贷银行存款,
2019-09-18 11:56:50
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