送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-01-09 16:21

需要的,需要进项转出

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需要的,需要进项转出
2019-01-09 16:21:26
10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43
税额部分计入未认证进项
2019-08-29 19:03:55
没认证的发票可以做账 借:原材料 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:应付账款
2017-07-28 20:22:58
你好!当然是需要做账的。
2018-03-20 17:36:53
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