送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-09 16:13

借:银行存款 
贷:应付账款

小吳 追问

2019-01-09 16:19

我们是物业管理公司,退还租户电费

暖暖老师 解答

2019-01-09 16:48

你们收取时做的会计分录是什么?

小吳 追问

2019-01-09 17:18

因为我们做代付代收,所以挂在其他应收,那我退款的时候挂其他应付,然后抵扣本月的款可以么

暖暖老师 解答

2019-01-09 17:20

可以的,抵减本月的款

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:应付账款
2019-01-09 16:13:21
收取商铺的电费怎样做分录 借:应收账款(银行存款) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 支付给电力公司的电费有 借:成本 进项税额 贷:银行
2019-01-04 11:03:54
你好 你知道具体退的是多少金额吗
2019-09-21 10:54:33
你好,借:预付账款 贷:相关费用(冲减费用)
2019-11-05 16:45:49
您好 那您应该确认维修收入,
2019-02-01 14:16:06
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