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小小明媚
于2019-01-09 10:35 发布 808次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-09 10:36
同学 您好 借:预付账款 贷:银行存款
小小明媚 追问
2019-01-09 10:40
老师,这是19年全年的物业费,我1月需要摊销费用,分录借管理费用贷待摊,那么待摊就是负数,等发票来了,我在把用预付账款冲回,对吗
2019-01-09 10:41
是长期待摊费用-物业费
bamboo老师 解答
2019-01-09 10:45
等发票来的时候 借:管理费用——物业费 按月摊销金额 贷:预付账款 然后按月摊销 以后月份摊销的时候可以附摊销表
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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小小明媚 追问
2019-01-09 10:40
小小明媚 追问
2019-01-09 10:41
bamboo老师 解答
2019-01-09 10:45