12月份付了物业费23754,发票得2月份才能开来,付款付款后,借方应该计入哪个科目呢?
小小明媚
于2019-01-09 10:35 发布 822次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-09 10:36
同学 您好
借:预付账款
贷:银行存款
相关问题讨论

同学 您好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-01-09 10:36:21

这个业务您可以这样做的
借:预付账款 贷:银行存款
每个月摊销房租(制作一个月份摊销表)
借:制造费用等 贷:预付账款
2018-10-09 09:46:18

您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。
预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14

你好,为什么在2月份才确认成本
2019-01-21 23:14:09

一、五月份付的购进货物款,计入预付账款(或应付账款),如果是五月份货物入库了,也是能够暂估入库列支成本的。六月发票回来,冲销暂估分录,再按照发票列支成本或费用。
2020-06-07 10:42:07
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