送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-09 10:36

同学 您好 
借:预付账款 
贷:银行存款

小小明媚 追问

2019-01-09 10:40

老师,这是19年全年的物业费,我1月需要摊销费用,分录借管理费用贷待摊,那么待摊就是负数,等发票来了,我在把用预付账款冲回,对吗

小小明媚 追问

2019-01-09 10:41

是长期待摊费用-物业费

bamboo老师 解答

2019-01-09 10:45

等发票来的时候 
借:管理费用——物业费   按月摊销金额 
贷:预付账款 
然后按月摊销  以后月份摊销的时候可以附摊销表

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