送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-09 10:36

同学 您好 
借:预付账款 
贷:银行存款

小小明媚 追问

2019-01-09 10:40

老师,这是19年全年的物业费,我1月需要摊销费用,分录借管理费用贷待摊,那么待摊就是负数,等发票来了,我在把用预付账款冲回,对吗

小小明媚 追问

2019-01-09 10:41

是长期待摊费用-物业费

bamboo老师 解答

2019-01-09 10:45

等发票来的时候 
借:管理费用——物业费   按月摊销金额 
贷:预付账款 
然后按月摊销  以后月份摊销的时候可以附摊销表

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相关问题讨论
同学 您好 借:预付账款 贷:银行存款
2019-01-09 10:36:21
这个业务您可以这样做的 借:预付账款 贷:银行存款 每个月摊销房租(制作一个月份摊销表) 借:制造费用等 贷:预付账款
2018-10-09 09:46:18
您好!根据权责发生制,应该属于哪12个月的就入在哪12个月。 预付就可以了。
2016-05-30 10:51:14
你好,为什么在2月份才确认成本
2019-01-21 23:14:09
一、五月份付的购进货物款,计入预付账款(或应付账款),如果是五月份货物入库了,也是能够暂估入库列支成本的。六月发票回来,冲销暂估分录,再按照发票列支成本或费用。
2020-06-07 10:42:07
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