开发票时,借应收账款 贷主营业务收入 应交增值税11075.53 下个月缴纳 借应交增值税11075.23 贷11075.23,报表有个0.3怎么办 导致12月多出0.3
喜樂的心
于2019-01-08 18:59 发布 587次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-08 19:00
再计提上这个.3
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再计提上这个.3
2019-01-08 19:00:48

四舍五入的差异没有关系,借应交税费-未交增值税贷银存营业外收入0.3
城建税根据你报表交的增值税交
2019-01-08 20:56:43

你好,附加税的,直接不用做的。
2021-08-02 16:30:23

小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47

你好,不应该确认进项税,看看下面的链接,对你有帮助。
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_c84b76ca0102x0u5.html
。
2016-07-09 20:56:09
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