送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 16:20

你好,是之前多计提了 吗?

111 追问

2019-01-08 16:21

之前未开票的手动计算和实际申报缴交的尾差

邹老师 解答

2019-01-08 16:24

你好,你可以结转到营业外收入核算

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相关问题讨论
这个是需要看你们各科目的余额,就是具体每个末级科目的余额,以及差异的原因,才能调账
2021-01-14 11:05:49
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好 ;  你这个是要做结转分录吧   ?   你调账是啥意思 。 之前做错了吗?  
2021-09-09 14:08:46
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2021-12-15 10:22:14
你好,是之前多计提了 吗?
2019-01-08 16:20:29
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