在填申报表时,有开红冲发票怎么填列呢?
豆芽菜
于2019-01-08 13:31 发布 729次浏览
- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-01-08 13:32
正数发票和红冲发票 按 金额相抵后的余额填写
相关问题讨论

申报增值税需要从金税盘倒数据不呢?
2019-01-08 13:33:50

在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可。然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了。
2019-08-12 10:31:06

你好,应当是做之前8月份申报表的更正,而不是在10月份填写
2018-11-14 15:20:26

红字冲回的部分需要做进项税额转出处理的
2019-12-06 15:48:12

你好!你应该重新申报8月的。
2018-11-14 16:12:55
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