送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-01-08 11:02

你们是购买方?跟你们没有关系 你们有没有认证,你还是正常认证!

马老师 解答

2019-01-08 11:03

正常申报! 
如果你是销售方,你就要开红字发票,冲销你开票当期的收入,按照冲销后的收入额申报就可以了!

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相关问题讨论
你们是购买方?跟你们没有关系 你们有没有认证,你还是正常认证!
2019-01-08 11:02:40
首先,做相反分录,冲销之前 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税 贷:应收账款 开出发票时 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
2019-02-11 17:51:46
你好 发票日期是开的多久的? 是开的12月的话 勾选认证的话是可以的
2020-01-07 15:39:15
你好,同学,可以在2月进行抵扣的
2019-02-11 01:20:23
您好,现在需要做进项转出处理,或者直接红冲原来的分录也行。
2018-01-06 14:42:07
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