公司一般纳税人,给对方公司开了0税率的发票,申报税是哪个数据在哪填写?
小颖
于2019-01-07 16:57 发布 1318次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
相关问题讨论

免税销售在附表二免税销售行次填列
2019-01-07 17:51:20

您计算的增值税是否享受免税政策?
2018-04-17 12:50:56

你好,填在适用6%税率的那个栏次
2019-01-09 16:00:12

您好,填写销项税和进项税,主表自动生成。
销项税根据发票系统里的数据,进项税根据网上认证抵扣的数据
2020-05-05 13:29:01

学员,你好,如果你是11月份就收到对方退回两联发票,就可以直接把发票作废,如果是12月份收到对方退回两联发票,你就需要先去税务局申请在在税控系统开销项红字发票。对于纳税申报没有影响的,收入直接在纳税申报表上抵减了的。
2018-01-05 14:23:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息