送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-07 16:58

你好,应收还没有收是不需要做分录的

邹刚得老师 解答

2019-01-07 16:58

你好,有给对方开具发票吗?

顺其自然 追问

2019-01-07 17:01

没有

邹刚得老师 解答

2019-01-07 17:02

你好,那这种情况是暂时不需要做账的

顺其自然 追问

2019-01-07 17:05

如果给对方开了发票怎么写分录?

邹刚得老师 解答

2019-01-07 17:07

你好 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税

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相关问题讨论
你好,应收还没有收是不需要做分录的
2019-01-07 16:58:21
您好,按我的理解,是先把这个应收一年的服务费挂在应收账款科目上,先不确认收入,贷方只能找一个科目记账,也就是预收账款最合适了。
2019-01-07 21:14:50
冲预收款 刚开始入账的时候是不是计入了预收账款
2018-12-22 12:00:47
你好,是把预收账款贷方负数调整到应收账款核算
2018-05-17 15:20:44
借 应收账款 2000 贷 主营业务收入 167 预收账款 1833 这个分录是你们确认本期收入吗
2019-01-03 13:52:54
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