问下我们公司支付员工工伤赔偿款怎么处理 问
你好,你们单位承担的福利费借,管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费贷银行存款。 答
老师,请问上年度款入账的成本,当年度未收到发票,次 问
借,应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借利润分配,未分配利润,贷,应付账款。 答
为什么有那么多的空格,我是做工程项目的,跟踪12-13 问
同学你好 哪里有空格 答
一般项目:软件开发;网络技术服务;信息技术咨询服务; 问
您好,请问您是什么问题呢? 答
老师,请教一下关于企业汇算清缴中招待费部分如果 问
你好,没错的就是这么来调整的 答
老师:残保金和工会经费的分录不要计提吧,是直接借管理费用-残保金 工会经费 贷:银行存款
答: 您好 如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金) 工会经费 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
18年8月付了残疾人保障金,做的会计分录是借:管理费用-残保金 贷:银行存款19年2月收到财政局残保金全额退回,,该如何做会计分录
答: 你好,当时的分录冲回就行。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月付了一笔17年度的残保金,会计分录是不是:借:管理费用---残疾人就业保障金;贷:银行存款 啊
答: 需要通过其他应付款才可以。
Cherry小周 追问
2019-01-07 10:31
maize老师 解答
2019-01-07 10:34