送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-07 10:28

需要通过其他应付款才可以。

Cherry小周 追问

2019-01-07 10:31

这样的话会计分录应该怎么做呀

maize老师 解答

2019-01-07 10:34

借管理费用-残保金贷其他应付款 借其他应付贷银行。

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您好 如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时 借:管理费用--残保金 贷:其他应付款--残保金 (2)上交时 借:其他应付款--残保金 贷:银行存款(或现金) 工会经费 计提时: 借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
2019-02-26 15:03:50
你好,当时的分录冲回就行。
2019-03-06 10:02:04
你好,是的
2016-06-07 10:50:56
需要通过其他应付款才可以。
2019-01-07 10:28:35
残保金可以直接记入管理费用,不计提。
2018-07-06 16:14:27
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