您好,我是小规模纳税人,开发票开超了,可是上季度开 问
撤回发票晚了,已经跨越了,已经累计12个月了。 答
老师你好,我想问一下当月收到的进项发票要当月完 问
你好,可以在需要抵扣的当月勾选,但是取得发票当月还是要做账 答
我这个月开了10万发票,我申报表上的减征额怎么算 问
你好!是的,如果10万是不含税的话 答
税务申报的时候提重分类报表还是不重分类报表? 问
您好,这个的话,是重分类报表 答
老师好 这个是啥意思 问
填写附列资料一,如果开的是1%的,在第五栏里面填写 答
年末需要把应交税费的进项,销项结转为零余额吗?需要做年末结转吗?
答: 各专栏应当对冲。销项税额为零,进项税额可能待抵。
年末税费结转完成后,进项,销项年末都没有余额,但是转出未交增值税借方有余额,还需要再进行结转吗
答: 1.将转出未交增值税借方余额转入应交税费科目,会计分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 2.确认应交税费的金额,会计分录为:借:税金及附加贷:应交税费-应交增值税(城建税)贷:应交税费-教育费附加贷:应交税费-地方教育附加 3.缴纳税费时,会计分录为:借:应交税费-未交增值税贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好!年末需要把应交增值税进项,销项结转平吗。
答: 最好是截屏,也可以不用做。
kaylee 追问
2019-01-07 10:24
kaylee 追问
2019-01-07 10:47
岳老师 解答
2019-01-07 13:28
kaylee 追问
2019-01-07 15:44
岳老师 解答
2019-01-08 09:46