事业单位冲销以前年度其他应收款(几年前付给国资中心60万预订办公用房款),当时摆的其他应收款,现要冲销往来,转作固定资产(办公用房)支出,如何做账务处理?

执着的音响
于2019-01-07 00:45 发布 1044次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
相关问题讨论
需要根据取得的发票入账
借:固定资产
贷:其他应收款
2019-01-07 02:10:18
Na你这个其他应付款,它是属于财务会计,你财务会计在支付的时候,就是借其他应付款贷银行存款。那你预算会计这边在支付的时候,就是借事业支出贷资金结存。
2022-02-16 16:53:22
1.借 银行存款 贷 以前年度盈余调整
2.借 其他应付款 贷以前年度盈余调整或事业结余
2020-04-20 15:26:13
您好,其他应收款,用以前年度盈余调整' 求他应付款也是的
2023-08-16 21:54:08
你好可以的
可以这么做的
2024-04-01 12:26:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号


