事业单位冲销以前年度其他应收款(几年前付给国资中心60万预订办公用房款),当时摆的其他应收款,现要冲销往来,转作固定资产(办公用房)支出,如何做账务处理?

执着的音响
于2019-01-07 00:45 发布 968次浏览
- 送心意
恩熙老师
职称: 6年财会和3年税务实操经验,会计师,6年财务岗位经验+4年税务岗位经验
相关问题讨论
需要根据取得的发票入账
借:固定资产
贷:其他应收款
2019-01-07 02:10:18
借专项应付款贷营业外收入
2019-09-24 13:19:54
Na你这个其他应付款,它是属于财务会计,你财务会计在支付的时候,就是借其他应付款贷银行存款。那你预算会计这边在支付的时候,就是借事业支出贷资金结存。
2022-02-16 16:53:22
您好!是的。应付这一块是对方做坏账了。
2018-07-19 11:41:20
不冲突,借其他应付款 贷:银行存款
2019-03-11 15:59:52
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