送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-06 10:32

同学 您好 
是转入营业外支出 
摘要可以写预付多付无发票转入营业外支出 
借:营业外支出 
贷:预付账款

妍婧 追问

2019-01-06 13:21

以什么作凭证,附在后面?

妍婧 追问

2019-01-06 13:22

应付账款也有货方余额0.2元,如何结转,摘要和分录如何?

妍婧 追问

2019-01-06 13:29

是不是,要三年以上无法处理,才能结转?

bamboo老师 解答

2019-01-06 13:30

自己写说明作为附件放在凭证后面  
一般应收应付 预收预付都是三年以上没有收到或者支付 才做账务处理

妍婧 追问

2019-01-06 13:49

谢谢

妍婧 追问

2019-01-06 13:50

应付账款也有货方余额0.2元,如何结转,摘要和分录如何?

bamboo老师 解答

2019-01-06 13:53

结转应收账款多收金额 
借:应收账款 贷方红字 
贷:营业外收入 贷方蓝字

妍婧 追问

2019-01-06 13:55

为什么借:应收账款 贷方红字 
而不是借:应收账款借方蓝字??

妍婧 追问

2019-01-06 13:56

是应付账款也有货方余额0.2元

bamboo老师 解答

2019-01-06 13:58

因为这个应收账款实际没有开票发生 所以用红字冲销 
借:应付账款 贷方红字 
贷:营业外收入 贷方蓝字

妍婧 追问

2019-01-06 14:00

那个应付账款是对方开多了0.2元发票,但我公司少付了0.2元

bamboo老师 解答

2019-01-06 14:01

这个就是冲减您应付账款货方余额0.2元的分录

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同学 您好 是转入营业外支出 摘要可以写预付多付无发票转入营业外支出 借:营业外支出 贷:预付账款
2019-01-06 10:32:58
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-10-10 14:00:42
你好,则该企业应付账款总账的期末应为=( 70 000 — 20 000)%2B30 000  (贷方余额)
2023-03-30 13:14:05
您好,根据您的题目,是按明细计算的数据
2022-09-25 14:10:13
你好;  你们是不是多挂了金额; 你检查下收入   和你应收账款是不是多做了。  核对下发票   
2022-11-16 09:27:27
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