送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-06 10:31

你好,先冲红7月份的凭证,再按照发票做一笔分录就好

霍诗琪 追问

2019-01-06 11:42

老师,七月份我已经缴税了,,十二月份报税的时候我该怎么做?

徐阿富老师 解答

2019-01-06 11:43

你好,这次报税,在未开票收入和税额分别填负数

霍诗琪 追问

2019-01-06 11:45

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-06 11:46

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好,先冲红7月份的凭证,再按照发票做一笔分录就好
2019-01-06 10:31:15
你好   借应收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税   主营业务收入 ;  借应交税费-未交增值税贷银行存款。    借银行存款贷应收账款。  月末把增值税明细科目给结转下  
2021-04-17 12:52:16
将待认证转进进项税里就可以了
2019-03-29 10:48:20
没有认证做应交税费待认证进项税额就可以
2019-03-14 09:55:16
这不影响,你之前是无票收入,现在开票就是了,也不再交税的
2020-01-05 12:41:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...