公司七月份收到一笔款,我当做未来开票收入,已经缴税了,到十二月份开专票给对方,这笔账怎么处理,
霍诗琪
于2019-01-06 10:30 发布 965次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-06 10:31
你好,先冲红7月份的凭证,再按照发票做一笔分录就好
相关问题讨论

你好,先冲红7月份的凭证,再按照发票做一笔分录就好
2019-01-06 10:31:15

你好 借应收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项税 主营业务收入 ; 借应交税费-未交增值税贷银行存款。 借银行存款贷应收账款。 月末把增值税明细科目给结转下
2021-04-17 12:52:16

将待认证转进进项税里就可以了
2019-03-29 10:48:20

没有认证做应交税费待认证进项税额就可以
2019-03-14 09:55:16

这不影响,你之前是无票收入,现在开票就是了,也不再交税的
2020-01-05 12:41:32
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