单位上期预交增值税大于开票数应交增值税,即应交税金是负数,本期申报表体现不出来这个上期多交的税,手工填到本期预交一栏,系统无法保存,我们是小规模纳税人,因外经证,所以预交,在外地
自信的黑夜
于2019-01-06 00:15 发布 881次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-06 02:34
您好,一般情况下,外地预缴了税金的,开票后填写到预缴栏,如果预缴没有开票的,这个数据是不能体现在申报表的。就不用填写了,具体咨询当地税务局或者热线12366确认一下吧,谢谢。
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您好,一般情况下,外地预缴了税金的,开票后填写到预缴栏,如果预缴没有开票的,这个数据是不能体现在申报表的。就不用填写了,具体咨询当地税务局或者热线12366确认一下吧,谢谢。
2019-01-06 02:34:49

您好,这种情况需要拿着预交税款相关资料去税务大厅申报。
2018-05-10 22:29:27

你好,填写附表四对应栏,本期发生额按照预缴金额填写,本期实际抵减税额按照应纳税额填写,下个月再填写本期实际抵减税额按照剩余金额填写就可以了。
2019-01-17 11:06:36

你好,可以的
应纳税额是0
计税依据填写0
2017-05-09 16:21:37

系统会自动计算,合并到本期你应该缴纳的增值税
2022-11-04 11:58:29
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