11月按3%开出44446.32元劳务派遣差额发票一张,备注差额为43460.32元。12月按3%全额红冲后又按5%开张正确的劳务派遣差额发票。金额和差额不变。如何帐务处理和报表填写。
激动的身影
于2019-01-05 20:27 发布 703次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-01-05 20:34
您好,账务处理时,11月,借:现金或者银行存款,44446.32元,贷:主营业务收入,44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,28.72元,12月,红冲时,借:现金或者银行存款,负数44446.32元,贷:主营业务收入,负数44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,负数28.72元,再开发票时,借:现金或者银行存款,44399.36元,贷:主营业务收入,44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,46.96元,报税时,需要到税务局报税大厅窗口进行申报处理,
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您好,账务处理时,11月,借:现金或者银行存款,44446.32元,贷:主营业务收入,44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,28.72元,12月,红冲时,借:现金或者银行存款,负数44446.32元,贷:主营业务收入,负数44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,负数28.72元,再开发票时,借:现金或者银行存款,44399.36元,贷:主营业务收入,44417.60元,应交税费-应交增值税-销项,46.96元,报税时,需要到税务局报税大厅窗口进行申报处理,
2019-01-05 20:34:06

全额开票,按发票金额 借应收账款贷主营业务收入 应交税费
2017-07-07 16:12:11

你好,是的,按收到的款项开具发票
2017-06-23 10:11:20

差额5%的,没有差额3%的。
2022-01-04 18:02:05

按你实际发生的成本确认为成本的。
2019-06-25 13:46:44
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