送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-01-05 16:58

冲红时,借:应收账款   负数   贷:主营业务收入负数  应交税费—应交增值税  负数

上传图片  
相关问题讨论
冲红时,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费—应交增值税 负数
2019-01-05 16:58:36
您好!你当时交税的时候如何做的分录就做相同的分录,只是金额写负数
2018-11-20 15:47:10
你好 没风险 但是得去税务局申报 负数销售了
2023-03-16 13:17:29
借:应交税费-应交增值税 45.63 贷:银行存款 45.63 城建税 借:税金及附加-城建税 3.19 贷:应交税费-城建税 3.19 缴纳城建税 应交税费-城建税 3.19 贷:银行存款 3.19 已缴纳的增值税不用计提吗?
2018-04-03 15:54:51
1. 开具增值税专用发票,假设已认证。 借:管理费用——税控设备服务费 415.09 应交税费——应交增值税(进项税额) 24.91 贷:货币资金 440 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 415.09 贷:管理费用——税控设备服务费 -415.09(借方) 2.开具增值税普通发票 借:管理费用——税控设备服务费 440 贷:货币资金 440
2020-05-30 21:05:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...