小规模纳税人上月代开专票,这月冲红,税款不退回用于抵减下一次税额,这种情况分录应该怎么做,谢谢
柒柒爱吃鱼
于2019-01-05 16:57 发布 1403次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

冲红时,借:应收账款 负数 贷:主营业务收入负数 应交税费—应交增值税 负数
2019-01-05 16:58:36

您好!你当时交税的时候如何做的分录就做相同的分录,只是金额写负数
2018-11-20 15:47:10

你好
没风险
但是得去税务局申报
负数销售了
2023-03-16 13:17:29

借:应交税费-应交增值税 45.63 贷:银行存款 45.63 城建税 借:税金及附加-城建税 3.19 贷:应交税费-城建税 3.19 缴纳城建税 应交税费-城建税 3.19 贷:银行存款 3.19
已缴纳的增值税不用计提吗?
2018-04-03 15:54:51

1. 开具增值税专用发票,假设已认证。
借:管理费用——税控设备服务费 415.09
应交税费——应交增值税(进项税额) 24.91
贷:货币资金 440
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 415.09
贷:管理费用——税控设备服务费 -415.09(借方)
2.开具增值税普通发票
借:管理费用——税控设备服务费 440
贷:货币资金 440
2020-05-30 21:05:53
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