老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

老师,我把购进工业制造用的面粉放进待认证进项发票 分录怎么写
答: 你好 借原材料 应交税费-待认证进项税 贷银行存款 认证后做 借应交税费-应交增值税-进项税贷应交税费-待认证进项税
12月认证了,没有入任何的账,那1月开始入这张进项发票,该怎么入啊,分录也是写进项多少吗,可是这样跟认证平台的信息对不上
答: 你好1. 你这个发票是什么业务的 ; 12月什么分录都不做; 跨年了 补做是吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果本月只有进项发票,且认证了,但是没有开出发票,如何做税金留抵的分录?
答: 借转出未交增值税贷进项 都是三级科目







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奔奔 追问
2019-01-05 14:11
辜老师 解答
2019-01-05 14:12
奔奔 追问
2019-01-05 14:13
辜老师 解答
2019-01-05 14:14
奔奔 追问
2019-01-05 14:18
辜老师 解答
2019-01-05 14:19