送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-05 11:01

同学 您好 
补提一分钱进成本费用 
借:管理费用——工资等 0.01 
贷:应付职工薪酬——工资 0.01

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相关问题讨论
同学 您好 补提一分钱进成本费用 借:管理费用——工资等 0.01 贷:应付职工薪酬——工资 0.01
2019-01-05 11:01:34
那要看你计提是对的,没有发放那么多,形成应付职工薪酬的余额 如果发放是对的,那就冲减多计提的工资费用
2018-11-26 14:35:02
借:应付工资 贷:其他应收-社保 公积金 应交税费-个税 现金
2015-12-30 17:02:37
借:应付职工薪酬——工资 借:其他应收款——XX个人 贷:银行存款(或库存现金) 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:其他应收款——代扣个人社保
2019-09-06 11:16:08
你好,怎么个不平法?可以告诉我一下吗?
2022-07-21 11:28:36
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