加工型企业水电费是一年一付,每月要预提电费的分录要怎么做?年末收到发票了又要怎么处理呢?

高挑的夕阳
于2019-01-04 20:36 发布 1103次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
借:制造费用~电费
贷:预提费用
年末收到发票
借预提费用
应交税费(进项税额
贷:应付账款)
2019-01-04 20:38:39
您好,每个月记入制造费用时,借:制造费用,贷:其他应付款,或者预付账款,或者现金银行存款等科目。年底收到发票,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款,或者,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。
2017-02-08 14:36:51
您好,业务是否真实?
2023-01-07 15:29:37
这个月冲减多计提的就可以
2020-07-30 17:05:43
您好,您可以先记入预收账款里面,然后按月确认收入
2020-06-27 11:24:59
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