送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-04 20:38

借:制造费用~电费 
贷:预提费用 
年末收到发票 
借预提费用 
应交税费(进项税额 
贷:应付账款)

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相关问题讨论
借:制造费用~电费 贷:预提费用 年末收到发票 借预提费用 应交税费(进项税额 贷:应付账款)
2019-01-04 20:38:39
您好,每个月记入制造费用时,借:制造费用,贷:其他应付款,或者预付账款,或者现金银行存款等科目。年底收到发票,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款,或者,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。
2017-02-08 14:36:51
您好,业务是否真实?
2023-01-07 15:29:37
这个月冲减多计提的就可以
2020-07-30 17:05:43
同学你好 借:银行存款 贷:合同负债
2020-06-27 11:05:23
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