送心意

杨@老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-01-04 18:30

待取得发票时 
借:应交税金-应交增值税(减免税额) 
贷:管理费用

bear熊熊 追问

2019-01-04 18:31

问题,我的资产负债表未分配利润和利润表中净利润差额480元

杨@老师 解答

2019-01-04 18:33

上面那个分录是11月份取得发票时才做的

bear熊熊 追问

2019-01-04 18:34

月结,管理费用不做结转。还是在借方???

杨@老师 解答

2019-01-04 18:54

损益类当然做结转,

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相关问题讨论
待取得发票时 借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
2019-01-04 18:30:39
直接反结账进去修改做做账借:应交税费增值税480 借:管理费用-480
2020-05-15 09:29:50
你好,支付时 借:管理费用 480 贷:库存现金 480 抵扣时 借:管理费用 -480 借:应交税费-增值税 480 附加税是以实际缴纳增值税为计税依据,计提 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税/**
2019-01-04 14:59:58
你好,是的,是这样处理的
2018-03-15 11:39:27
你好,如果超过12个月都没有应纳税额可供抵扣,就不需要做减免的
2018-06-30 11:02:53
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