有发票的费用单子(已经私下报销了)放到外帐,相对科目挂其他应付款明细老板,到时候对公帐户一起转给老板,合理吗?
QINQIN@CHEN
于2019-01-04 11:54 发布 750次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-04 12:39
同学 您好
您内帐报销了 不能抵减外帐的成本费用 如果是公司真实业务发生的实际费用取得了合法票据 应该在外帐上体现 如果是老板代付了的话 可以挂老板往来 到时候对公帐户一起转给老板
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同学 您好
您内帐报销了 不能抵减外帐的成本费用 如果是公司真实业务发生的实际费用取得了合法票据 应该在外帐上体现 如果是老板代付了的话 可以挂老板往来 到时候对公帐户一起转给老板
2019-01-04 12:39:58

你好,只能做在其他应收款里,拿发票或钱来冲
2016-09-27 12:08:46

1.承兑汇票付供应商货款时当时怎么做的,如果当时是借:应付帐款 贷:应收据票,那应收票据余额在贷方,可以将承兑汇票复印件再复印一份做借:应收票据 贷:应收帐款
2.外帐做其他应收款,应收帐款又没有冲,那当时帐是怎么做的,知道当时的处理才好调帐。
2015-11-06 14:33:21

写平账说明,三方签字确认可以对冲的
2017-05-25 13:34:39

该建工资表和找税局开具发票冲掉
2017-01-21 17:06:26
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