材料11月份已经入库结转了,但是没拿到发票和付款,十一月份的时候借库存材料,貸应付账款并且结转成本了,然后十二月份全额付款了,但是只收到部分的发票。12月的账应该怎么做?

兴奋的战斗机
于2019-01-04 11:01 发布 854次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-01-04 13:52
您好!你12月借应付账款 预付账款 贷银行存款
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您好!你12月借应付账款 预付账款 贷银行存款
2019-01-04 13:52:57
您好!暂估入账。
借原材料-暂估 贷应付账款-暂估。
2017-05-31 10:17:05
你好,因为你是在收到材料之前付款,建议把应付账款换成预付账款科目
2018-08-28 17:13:46
你好,冲销之前的分录,然后做材料购进分录
2019-03-08 16:45:09
同学 您好
可以12月份收到库存商品的时候暂估入库 结转成本 汇算清缴前收到发票 税务认可的
2019-01-07 09:45:42
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2019-01-05 17:11
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2019-01-05 17:29