原来工资发放是借 应付职工薪酬,贷 其他应收款—社保/公积金,应交税费—个税,银行存款;现在加了一个专项扣除,应该怎么处理
春晓的晓
于2019-01-04 10:04 发布 540次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
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同学您好,专项扣除是影响 应交税费——个税 的金额了,具体做账方式还是不变的,祝您工作顺利。
2019-01-04 10:05:34

您好,您的处理非常正确!
2020-09-24 19:08:40

正常计提工资 :借 费用 贷 应付职工薪酬
发工资:借 应付职工薪酬 贷 应交税费 个税 其他应收款 银行存款
计提社保 :借 管理费 贷 应付职工薪酬
扣社保: 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款
2018-10-30 16:35:24

你好!看看这里的链接对你有帮助
http://zhidao.baidu.com/question/1382118764993177500
2016-09-06 18:13:39

同学你好
个人社保吗
2022-11-14 15:03:08
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