预付款已付,发票没回来,要计提成本,怎么做分录?

生动的奇迹
于2019-01-03 23:22 发布 1660次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好
什么原因负数
你应该分摊的时候借费用
贷长期待摊费用的吧
2022-11-04 21:57:39
同学你好,
借,管理费用等
贷,应付账款;
2022-04-27 12:53:36
借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
2020-06-23 10:02:11
你好同学啊,还在付的话,也可以借预付账款7贷银行存款。7
2022-12-23 16:13:32
你好; 之前分录怎么 处理的; 我看看 是 全额退款给你们吗
2022-11-16 10:19:52
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