一个公司,工程已经结束成本也已结转,现在收到对方公司2017年收我公司货款未开发票,2018年12月把发票开给我,以前没有暂估材料,只挂了其他应付款,财务改如何处理
画笔
于2019-01-03 14:11 发布 534次浏览
- 送心意
徐璐老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2019-01-03 14:24
你没有暂估材料怎么结转的成本?如果没有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的账都冲红,然后再按正确的做账。
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你没有暂估材料怎么结转的成本?如果没有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的账都冲红,然后再按正确的做账。
2019-01-03 14:24:44

你没有暂估材料怎么结转的成本?如果没有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的账都冲红,然后再按正确的做账。
2019-01-03 14:12:05

你没有暂估材料怎么结转的成本?如果没有成本票,你之前的成本也不成立呀,先把之前的账都冲红,然后再按正确的做账。
2019-01-03 14:12:00

您好
如果没有金额差异的话
借:应付账款(暂估价)
贷:应付账款
2019-07-04 08:47:13

你好 你的 分录正确 劳务可以根据用工情况暂估
2021-07-05 10:23:32
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