- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

发票是10600,实际只付了10000吗,600不付做营业外收入
2019-01-03 11:39:06

您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16

你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25

借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38

转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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