送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-03 09:45

你好 
借;管理费用——办公费  贷;银行存款等科目

阳光 追问

2019-01-03 10:30

我昨天制作资产负债表,入账不太对。不知道是什么原因

邹老师 解答

2019-01-03 10:33

你好,你不是计入办公费明细核算?

阳光 追问

2019-01-03 16:02

我制作的资产负债表不平衡,不知道差哪里了。

邹老师 解答

2019-01-03 16:04

你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

阳光 追问

2019-01-03 16:10

个人所得税1590,差着呢,我怀疑我入账不准确

邹老师 解答

2019-01-03 16:14

你好,那就需要去检查报表的每个项目,看是不是有哪个地方计算错误了

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相关问题讨论
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
2019-01-03 09:45:28
借:管理费用贷:现金
2017-04-05 15:05:36
你好!可以全额抵扣的。防伪税控系统的服务费可以全额抵扣增值税。
2017-01-15 10:19:31
您好,分录,借:管理费用-服务费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,小规模无此分录),贷:现金或者银行存款。
2017-01-07 10:37:23
您好 借:管理费用——办公费 1830 贷:银行存款 200+280+1350=1830 借:管理费用——办公费 -200-280=-480 借:应交税费——应交增值税——减免税额 480
2019-09-23 20:17:01
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