老师,上个月开的电子发票,这个月能红冲吗? 问
同学,你好 是可以的 答
老师,我们公司做知识产权服务,我公司替客户代交官 问
你好,可以。你公司提供知识产权代理服务、代客户缴纳官费,适用经纪代理服务差额征税政策,可按差额开票给客户,且代付官费部分不得开专票,仅可开普票或在差额票中体现为扣除项 。 答
你看看19号的沟通,我今天去税局出口退税科专门咨 问
是是的,SWIFT CODE是银行行号 答
你好老师,中天易税云做退税预测怎么做 问
你好没有单独的预测 有退税流程 需要吗 答
老师,你好,我们18号的时候已经报税了也缴纳税款了, 问
您好,这个冲这个月的税费和收入 答

做未交增值税转出:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税应交税费-应交增值税-转出多缴增值税贷:应交税费-未交增值税
答: 你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
未交增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税中的借方 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 什么时候会结平
答: 你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月末结转未交增值税时 1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2、借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 是这三个分录吗?还是只需要 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税这个分录?
答: 个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。










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陌上花开 追问
2019-01-02 15:48
张艳老师 解答
2019-01-02 15:49