送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-02 14:31

同学 您好 
请问您申报金额是多少

杜鹃 追问

2019-01-02 14:35

增值税申报的是6963.17元,做账做成6963.15元了

杜鹃 追问

2019-01-02 14:37

现在我的明细账里应交增值税借方多了0.02元

bamboo老师 解答

2019-01-02 14:38

借 主营业务收入-0.02 贷方红字 
贷 应交税费~应交增值税~销项税额 0.02

杜鹃 追问

2019-01-02 14:42

好的,谢谢老师!

bamboo老师 解答

2019-01-02 14:44

不用谢  满意五星好评 祝您工作顺利

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相关问题讨论
同学 您好 请问您申报金额是多少
2019-01-02 14:31:41
实务中你最后转营业外收入和营业外支出就可以。
2019-01-02 14:18:23
这个差额实际做账最后转营业外收入和营业外支出。
2019-01-02 14:14:24
这个是需要说明具体的金额,当时做营业外收入多做0.02元,这个是不是两次调反了。
2021-01-20 13:53:55
你好,印花税不需要计提,实际缴纳这样做分录 借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款 你把之前计提的1.32的印花税做相反分录冲销就是了
2019-09-09 20:58:43
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