送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-02 11:15

你好,这个是个人承担部分,应该是少扣了员工产生的吧,可以做借营业外支出       贷其他应付款

灿若星辰 追问

2019-01-02 11:18

工资表里是448.4,但是交社保的时候交了449.4。也是按照营业外支出记账?那后面要付什么说明吗,还是摘要要写清楚,那摘要怎么写比较好呢

徐阿富老师 解答

2019-01-02 11:23

你好,就摘要写明,社保个人部分差额调账。不用另外附件的。

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相关问题讨论
你好,这个是个人承担部分,应该是少扣了员工产生的吧,可以做借营业外支出 贷其他应付款
2019-01-02 11:15:13
这样处理是正确的的,其他应付款-个人社保余额是平的
2018-07-28 13:37:08
可以的,这个是可以,
2020-03-23 13:00:14
你好,按下面分录 计提工资: 借:管理费用-工资, 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保 发工资: 借:应付职工薪酬--工资 贷:银行存款,其他应付款--个人社保 付社保: 借:应付职工薪酬--社保 其他应付款--个人社保 贷:银行存款
2019-03-08 16:47:09
按理来说汇算清缴前更改需要通过以前年度损益调整科目的! 若是汇算后你直接更改即可
2019-05-22 11:49:36
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