收回来的工程款挂的其他应付,按理说支工程款,应该挂在建工程。这样子我们年底核销就可以充平。问题是我们老会计之前不是这样做的。她之前支工时费的时候挂其他应付。现在怎么冲平这个账。
白眼
于2019-01-02 10:25 发布 853次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-01-02 11:10
那你就其他应付去冲在建工程
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那你就其他应付去冲在建工程
2019-01-02 11:10:02

这个可能是挂靠工程,老会计之前把挂靠工程都没有算自己的工程入账,做法是不对的。可以将原先老会计做的不对的部分红冲,按照正确的做法
2019-01-02 11:12:47

同学你好
借在建工程
贷其他应付款
2021-05-11 15:19:44

您好,您的账务处理是正确的
2020-12-04 21:41:20

应付账款
2015-08-16 09:58:58
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朴老师 解答
2019-01-02 11:10