老师 养老缴费基数 例如是3579,还用乘以缴费比例 问
您好,您这个是要算什么呢? 答
老师账上的税额和电子税务局的税额对不上,这个要 问
先看咱账上的对不对,然后看是不是报表填写错了。 答
我注册了一个建筑劳务服务个体工商户,不开对公账 问
可以的,可以这么做的。 答
老师想问一下项目中给的现金红包记销售费用吧,如 问
这种外账的话还是不要做账了。 答
老师个体户开银行公户的时候法人往卡里面转账分 问
你好,同学,是这样的 答
暂估入库的会计分录是:借:库存商品—某某商品贷:应付账款(暂估)—某某公司对吗?
答: 暂估的会计分录就是这样的,等收到发票后您直接冲销,按照发票入账就可以了
货已到 款已付 发票没到 在暂估成本的时候 应该是 借库存商品 贷应付账款-暂估-某某 还是 贷 应付账款-某某 在描述里体现暂估成本
答: 应付账款——暂估就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果暂估入库,是应该这样写吗?借:库存商品-某物品 应交税费-增值税-进项贷:应付账款-暂估入库
答: 你好,进项税额不需要体现的 暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2月商品入库发票未到,借:库存商品-暂估入库 贷:应付账款-暂估款。同时2月暂估的商品已发出,借:发出商品-暂估 贷:库存商品-暂估入库。3月收到发票分录怎么做?
暂估是。借,库存商品—暂估入库 贷应付账款。然后拿到发票后冲暂估是怎么做呢???借库存商品,贷库存商品—暂估???还是借库存商品-暂估(负数红字)贷库存商品 借方??
1、库存暂估冲红,月末暂估:借:库存商品 贷:应付账款 --暂估入库 借:主营业务成本 贷:库存商品2、月初冲红只做 借:应付账款--暂估入库 贷:库存商品 只做这笔分录,其他的不用冲对么?
叶子 追问
2018-12-29 15:39
叶子 追问
2018-12-29 15:41
翟老师 解答
2018-12-29 15:41