送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-12-29 13:49

你好 这个有发票的话 可以据实做成本  可以税前扣除的

迪迪朵拉 追问

2018-12-29 13:51

老师,我公司做的活动就是房地产开发有限公司请业主吃饭,开的成本发票就是餐费,这种情况在汇算清缴的时候需要按招待费调增吗

meizi老师 解答

2018-12-29 13:53

你好  这个是招待费   不超过发生额的60%且不超过你当年收入的千分之五  两者取小来作为扣除数据 超过的调增交企业所得税

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