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迪迪朵拉
于2018-12-29 13:48 发布 1897次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-29 13:49
你好 这个有发票的话 可以据实做成本 可以税前扣除的
迪迪朵拉 追问
2018-12-29 13:51
老师,我公司做的活动就是房地产开发有限公司请业主吃饭,开的成本发票就是餐费,这种情况在汇算清缴的时候需要按招待费调增吗
meizi老师 解答
2018-12-29 13:53
你好 这个是招待费 不超过发生额的60%且不超过你当年收入的千分之五 两者取小来作为扣除数据 超过的调增交企业所得税
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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迪迪朵拉 追问
2018-12-29 13:51
meizi老师 解答
2018-12-29 13:53