夸年取得成本负数发票怎么做账?上一年做的是借:设计成本-咨询 同时:借:主营业务成本 应交税费-进项 贷:设计成本-咨询贷:银行跨年收到负数发票怎么入账?
天天
于2018-12-28 21:32 发布 1326次浏览
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王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-12-28 21:36
一般情况下,借,设计成本-咨询,负数,借;应付账款,负数,再做借;以前年度损益调整,负数,贷:设计成本-咨询,负数。同时,借;利润分配-未分配利润,负数,贷;以前年度损益调整,负数。
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一般情况下,借,设计成本-咨询,负数,借;应付账款,负数,再做借;以前年度损益调整,负数,贷:设计成本-咨询,负数。同时,借;利润分配-未分配利润,负数,贷;以前年度损益调整,负数。
2018-12-28 21:36:07

1、红字发票;
借;银行存款
贷;主营业务成本
贷;应交税费-应交增值税-进项税额
2、蓝字发票编制如上的相反分录。
2019-01-17 10:42:33

你好!
先冲暂估,做分录:
2019-03-02 15:35:11

是的,正确的话,直接就是,借主营业务成本 、进项税额 贷:银行存款
2020-04-30 17:01:40

借应付账款贷劳务成本,
借劳务成本
贷利润分配未分配利润,
然后再做发票的,借劳务成本贷应付账款,
借利润分配未分配利润贷劳务成本
2022-05-06 15:35:19
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