公司收到某单位转拨的项目预付款,分录,借银行存款,贷专项应付款100万。后期有收到工程进度款。分录。借银行存款,贷预收账款200万,现在要求我方开具发票。现在我们还不能确认收入结转成本,还没有完工。发票开具300万,账务怎么处理?
童童菇
于2018-12-28 21:13 发布 836次浏览
- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2018-12-28 21:20
你好,按开票税额 冲预收账款 贷:应交税费-应交增值税销项税
相关问题讨论

你好,按开票税额 冲预收账款 贷:应交税费-应交增值税销项税
2018-12-28 21:20:42

借;预付账款 贷;银行存款
2017-08-11 10:07:41

您好
请问是分两次收款开具发票么
2019-11-21 13:24:56

你好!先挂着就好了。
2019-07-05 17:22:09

你收多少款,开多少发票
借:银行存款 100
贷:预收款 100
2021-10-25 10:10:49
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