送心意

王瑞老师

职称中级会计师,注册会计师

2018-12-28 21:20

你好,按开票税额 冲预收账款 贷:应交税费-应交增值税销项税

童童菇 追问

2018-12-28 21:24

老师,之前的会计,收到财政转拨第一笔款100万,分录借银行,贷专项应付款,这100万也开了发票,怎么处理?这笔款为什么不是预收账款

王瑞老师 解答

2018-12-28 21:33

你好, 开过票了就不能再开了,个人的处理方法不同吧,如果是一般企业放到预收比较合适

童童菇 追问

2018-12-28 21:36

还没有开。是财政划拨的工程款,那要是现在开票,专项应付款分录怎么做?

王瑞老师 解答

2018-12-28 21:44

你好,财政拨款可以放专项应付款,先不动此科目,冲预收,确认收入时再冲专项应付款

童童菇 追问

2018-12-28 22:26

老师,所有款项都是财政转拨给我们的,业主是住建局,专项应付款。不用交增值税,可以转入预收账款科目不?

王瑞老师 解答

2018-12-28 22:28

你好,入专项应付款科目

王瑞老师 解答

2018-12-28 22:28

你好,入专项应付款科目

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你好,按开票税额 冲预收账款 贷:应交税费-应交增值税销项税
2018-12-28 21:20:42
借;预付账款 贷;银行存款
2017-08-11 10:07:41
您好 请问是分两次收款开具发票么
2019-11-21 13:24:56
你好!先挂着就好了。
2019-07-05 17:22:09
你收多少款,开多少发票 借:银行存款 100 贷:预收款 100
2021-10-25 10:10:49
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