老师,如果要是把报表上的营业外收入减少,还相应的 问
您好,银地存款或应收账款 答
老师,我们2025.12月退了一批货给供应商,但是对方这 问
您好,可以的,这个没有问题的 答
老师,我昨天付了26年的半年房租,但是发票房东说元 问
预付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东 答
两年前少做了一笔费用通过以前年度损益调整,如果 问
你好,利润表无法调整,资产负债表调整未分配利润 答
民办非企业年底结转,没有利润分配这个科目?应该转 问
转到非限定性净资产-经营结余 答

收到财政局专项资金(用于物业管理移交维修),是计入专项应付款还是递延收益, 以后发生维修费用的时候:做两个分录: 借 :管理费用一维修费,贷:银行存款 借:递延收益 贷:营业外收入一政府补助
答: 专项资金记专项应付款 借银存贷专项应付款 借管理费用贷银存 借专项应付款贷资本公积/营业外收入
收到财政局专项资金(用于物业管理移交维修),是计入专项应付款还是递延收益, 以后发生维修费用的时候:做两个分录: 借 :管理费用一维修费,贷:银行存款 借:递延收益 贷:营业外收入一政府补助 老师,对不。
答: 专项资金通过专项应付款核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司收到科技局的拨款,发生的费用,具体的分录,分录是 1. 收到款时 借:银行存款 贷:专项应付款 2.发生的差旅费、员工工资、空调折旧费,借:管理费用-费用发支出-差旅费 /工资/ 贷:银行存款 (空调区分不开做到管理费用-办公费) 同时:借:专项应付款 贷:营业外收入 可又纠结是不是用递延收益
答: 你好,如果没有限定专门用途,收到就计入营业外收入的










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