- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,如果都是职工,那按照实际的工资和社保金额做账就好啊,你的疑问是什么?有不是员工的是吗?
2018-12-28 11:19:03

您好,您或者可以下月再少交,累计交的不错就可以,帐上按正确的做
2019-03-14 20:05:35

1、 计提工资、社保和公积金时:
借:管理费用一工资
管理费用一社保(公负担)
管理费用公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
应付职工薪酬一社保(公司负担)
应付职工薪酬公积金(公司负担)
2020-03-06 17:42:42

借应付职工薪酬-社保(公司承担部分)
其他应付款-社保(个人承担部分)
应交税费-应交个人所得税
贷银行存款
2017-12-06 14:57:24

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-07-10 13:22:41
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